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Ingresar la Información de la Resolución
En la preventa no es necesario ingresar una resolución real de facturación ya que los prefijos que se requieren para la toma de pedidos no deben ser de tipo "Factura POS" por lo que se pueden crear resoluciones ficticias para asignar a los móviles que toman pedidos.
- Número de Resolución: Se ingresa el número de la resolución de facturación que se va a generar.
- Resolución Prefijo: Si el número de la resolución contiene más de 12 dígitos, tomamos los primeros 4 y los colocamos en esta casilla, y el número restante, en "Número de Resolución", por ejemplo, si tenemos la resolución 1234567891112222, colocamos el 1234 en resolución prefijo y el 567891112222 en número de resolución.
- Fac Fecha: Se ingresa la fecha a la que va hacer referencia la nueva resolución.
- Fecha Hasta: Fecha de vigencia hasta donde va la resolución.
- Fac Items: Almacena el número automáticamente de prefijos que se van creando en la resolución.
- Habilitada: La casilla confirma si está habilitada para uso la resolución, de lo contrario se deja la opción sin marcar, si se deja deshabilitada, no le muestra prefijos a la hora de sincronizar resoluciones en el dispositivo móvil.
- Tipo de Facturación: El tipo de facturación es la que genera la forma de uso que fue asignada la resolución, ya sea para facturación POS, pedidos, documentos equivalentes, papel ó computador, por lo general para la generación de procesos de Preventa, se deja la opción "Pedido".
- Fact Tipo: En la expedición de la resolución, debe aparecer si es del tipo "Habilita" o "Autoriza".
- Prefijo: Es el prefijo que va tener la secuencia de numeración que se quiere asignar, por ejemplo F1, F2, F3.... etc.
- Requiere Tercero: Esta opción no tiene ningun funcionamiento, se puede omitir.
- Número Inicial: Número de consecutivo con el que inicia el prefijo de facturación asociado, por ejemplo si inicia en 1, se coloca el número tal cual en el campo.
- Número Final: Número de consecutivo con el que finaliza el prefijo de facturación asociado, por ejemplo si finaliza en 100000, se coloca el número tal cual en el campo.
- Número Actual: Esta opción no debe ser modificada, ya que genera el incrementable automáticamente, a medida que se realiza el proceso de facturación.
- Se procede a guardar la información ingresada, seleccionando la opción "Confirmar", de lo contrario, seleccionar la opción "Cancelar"
Cabe recordar que una sola resolución de facturación puede tener tantos prefijos como éstos sean solicitados.
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